即時報價: | 23.650 | +0.200 (+0.9%) |
基本數據
(百萬) | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
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營業額 | 927 | 1,072 | 1,196 |
毛利 | 253 | 321 | 381 |
EBITDA | 81 | 99 | 140 |
EBIT | 32 | 46 | 77 |
股東應佔溢利 | 38 | 60 | 83 |
每股盈利 | 1.32 | 1.58 | 2.12 |
每股股息 | 0.16 | 0.49 | 0.84 |
每股資產淨值 | 19.10 | 21.43 |
主要從事設計、建造及營銷遊艇及休閒船。
業務回顧 - 截至2023年12月31日止年度
本集團是全球豪華遊艇行業的公認領導者,擁有一組歷史悠久的標誌性品牌以及卓越的高端製造能力。作為歷史最悠久的意大利豪華遊艇生產商之一,自1968年成立業務以來,其一直在收購及整合其他領先的遊艇品牌及生產設施,在引領全球豪華遊艇業的發展方面發揮著重要作用。其七個品牌—Riva、Wally、Ferretti Yachts(法拉帝遊艇)、Pershing、Itama、CRN及Custom Line—為全球公認的奢華、獨特、意大利設計、品質、工藝、創新及性能的象徵。本集團設計、生產及銷售8至95米的豪華複合材料遊艇、專門定製遊艇及超級遊艇,提供應有盡有的功能及日益廣泛的輔助服務,滿足客戶的個性化品味及要求。憑藉其市場領先的地位、豐富的歷史及無與倫比的品牌組合,本集團被譽為全球豪華遊艇行業的潮流引領者及意大利卓越航海世界的大使。
由於前幾年推出型號的市場反應良好,於報告期間,本集團錄得淨收益1,134.5百萬歐元,較截至2022年12月31日止年度的1,030.1百萬歐元增加10.1%。本集團於報告期間交付212艘新船艇,而截至2022年12月31日止年度則交付207艘新船艇。與此同時,純利由截至2022年12月31日止年度的60.5百萬歐元增加約38.0%至報告期間的83.5百萬歐元。於報告期間,本集團的新訂單量達1,120.4百萬歐元,與截至2022年12月31日止年度的新訂單量相符。與專門定製遊艇相近之本公司高盈利複合材料遊艇(為80英尺以上)的新訂單量亦大幅上升。
資料來源: 法拉帝 (09638) 全年業績公告
業務展望 - 截至2023年12月31日止年度
全球豪華遊艇行業在2022年及2023年期間繼續穩步增長。全球豪華遊艇行業再次展示面對地緣政治不確定性的韌性,尤其是其穩定性及優勢。在此背景下,本集團持續其優秀表現,穩步提升市場份額,不但加強於高價值分部的策略地位,亦鞏固在新興及高增長分部的策略地位。為繼續從全球豪華遊艇行業的預期增長趨勢中獲益、提升價值定位及強化整體韌性,本集團的未來計劃乃基於以下策略支柱:
‧根據不斷變化的市場趨勢及客戶期望,改進及擴大其產品供應及產品組合,旨在鞏固市場領導地位,於2023年,複合材料遊艇及專門定製遊艇分部份額從2022年的14.9%進一步增長至2023年的15.8%,專注於具備最高增長率及利潤率潛力的分部。
‧繼續投資於創新、技術及產品,通過熟練使用更可持續的材料及工藝以減低產品的環境影響,目標為提供對環境更負責的航海體驗。
‧擴展專門定製產品組合至更大的合金遊艇,並以標誌性的Riva、Wally、Pershing及Custom Line品牌開發新的合金船體超級遊艇型號。
‧擴大遊艇經紀、租賃及管理服務以及售後及改裝服務,擴展品牌延伸與授權活動,並進一步拓展至安保及巡邏市場。
‧繼續投資於高附加值活動的內部化,以支持未來的增長及產品組合的擴展。
本集團的業績不受季節性影響,惟交付集中於北部夏季(5月至8月)以及較小程度於南部夏季(11月至1月)(特別是複合材料遊艇)除外。
資料來源: 法拉帝 (09638) 全年業績公告