• 恒生指數 16224.14 161.73
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00656 復星國際
即時報價: 4.250 -0.020 (-0.5%)

基本數據

(百萬) 12/202112/202212/2023
營業額161,291182,426198,200
毛利55,65149,83953,401
EBITDA18,0113,3875,760
EBIT10,085-5,620-4,797
股東應佔溢利10,085-8321,379
每股盈利1.48-0.110.19
每股股息0.300.010.04
每股資產淨值19.2716.4716.79

公司是一家創新驅動的全球家庭消費產業集團,聚焦健康、快樂、富足等業務板塊,為全球家庭客戶提供高品質的產品和服務。

業務回顧 - 截至2023年12月31日止年度

本集團自1992年成立以來,以「助天下」的初心,應宏觀經濟形勢和產業機遇,結合「先變而變」的前瞻視野,與中國和全球經濟共同成長,目前已成長為創新驅動的全球家庭消費產業集團,圍繞健康、快樂、富足等業務板塊持續發展,在全球運營、科技與創新、生態及FES管理體系等領域積累了深厚的經驗與能力,並構築了穩健、協同、可持續增長的核心資產。本集團堅持推動「深度產業運營+產業投資」落地與深耕,持續加快戰略聚焦,鞏固資產底盤,在提升全球競爭力的同時,為全球家庭客戶持續提供高品質的產品和服務。

無懼挑戰加速戰略落地業務基本面穩步復蘇

回顧2023年,多重困難挑戰交織疊加:從國際看,世界經濟復蘇乏力,地緣政治衝突加劇,保護主義上升,外部環境對我國發展的不利影響持續加大;從國內看,經濟溫和復蘇但距離全面恢復尚需時日,外需下滑和內需不足共同疊加。面對諸多困難,我國經濟仍然實現了國內生產總值超過人民幣126萬億元,同比增長5.2%的好成績,中國經濟在波浪中持續前進。面對紛繁複雜的宏觀環境,本集團更加堅定地執行「瘦身健體」戰略,持續聚焦家庭消費主賽道,專注發展核心產業,並取得一定成效。報告期內,得益於多元化的全球資產佈局,紮實的產業運營能力,本集團收入實現連續3年的持續增長,總收入達到人民幣1,982.0億元,較2022年上升8.6%。其中本集團前四大附屬公司(按2023年收入規模排序):豫園股份、復星醫藥、復星葡萄牙保險和復星旅文,總收入達到人民幣1,426.9億元,得益於豫園股份主營業務黃金珠寶的拉動,以及復星旅文旗下的Club Med及三亞亞特蘭蒂斯的出色業績,四大附屬公司總收入同比上升8.0%,佔本集團總收入的比重達到72.0%,本集團資產底盤保持穩健。得益於本集團長期的國際化業務佈局,復星旅文扭虧為盈,以及位於葡萄牙的聯營企業BCP業績提振帶動,報告期內本集團的產業運營利潤1達到人民幣49.0億元,較2022年同口徑同比增加20.4%(剔除退出運營企業影響)。

在美聯儲大幅度提升基準利率的背景下,本集團持續優化債務結構,同時受益於境內利率和借貸水平的穩定,本集團債務成本基本維持穩定。報告期內,本集團合併報表層面的平均債務成本從2022年的4.71%略微上升89個基點,達到報告期的5.60%。本集團持續強調降債去槓桿的重要性,並將這一戰略貫徹到附屬公司層面。截至報告期末,本集團合併報表層實現現金回流約人民幣400億元,本集團合併報表層面的有息債務為人民幣2,119.2億元,較2022年末降低人民幣150.0億元。綜合以上因素,報告期內,本集團歸屬於母公司股東之利潤為人民幣13.8億元,較2022年上升人民幣22.1億元。截至報告期末,本集團總債務佔總資本比率為50.4%,較2022年12月31日下降2.9個百分點;現金及銀行結餘及定期存款達到人民幣924.6億元,財務狀況穩健。

資產組合優化持續推進,信用指標不斷改善

在現金和債務管理方面:本集團秉承了一貫積極穩健的現金和債務管理原則,在積極開拓多維度融資渠道的同時,延續2022年資產處置力度,夯實流動性安全墊,應對外部市場的不確定性。在銀行融資渠道方面:2023年初,本公司之附屬公司復星高科與八家國內銀行簽署人民幣120億元的銀團貸款合同。該銀團貸款由五大國有銀行牽頭,聯合政策性銀行、股份制銀行參與,體現了國內銀行對民營企業發展的堅定支持,以及對本集團資產退出渠道及降債成就的認可。在境外美聯儲連續升息不利背景下,本公司成功組建超美元5億元境外銀團,參團銀行包含國際化銀行、中資、港資及歐資銀行,再次體現中外資銀行對於本集團信用質量的持續認可。在公開市場融資渠道方面:復星高科抓住了境內公開市場逐步復蘇的機會,全年成功發行了4期短期融資券,總計融資人民幣35億元,並於2023年10月成功發行了規模人民幣7億元的中期票據,為2023年內境內市場少見的民營企業純信用債發行成功的案例。同時,本集團持續深化輕資產運營模式,靈活轉變策略,以出售和證券化相結合的方式以退出部分固定資產的所有權,包括但不限於BFC外灘金融中心。國際信用評級機構標普基於對本集團退出進展和降債的肯定,將本集團評級展望上調為穩定,確認BB-評級,認可本集團信用狀況的改善。

2020年本集團啟動了對非戰略性非核心資產的處置,2022年6月以來,面對外部資本市場的劇烈動盪,本集團加大了資產處置力度,2023年繼續堅定地執行非戰略性非核心資產的退出,對內持續強調回流現金的重要性。截至報告期末,本集團2023年內通過資產退出和結構性安排,回籠現金人民幣273億元,進一步優化了資產負債表,夯實了流動性安全墊。報告期內,本集團回流現金的主要項目包括:AmeriTrust,南京南鋼,建龍股份,上海泛亞航運有限公司,及發行BFC資產支持專項計劃(類REITs)。

核心能力夯實產業運營聚焦主業深化發展

復星特色的全球化運營能力助力集團收入持續多元。本集團作為一家植根中國的全球化企業,在深耕中國市場的同時,基於在全球超35個國家和地區的產業佈局,打通各個國家和地區的不同業態與資源,積極提升成員企業的全球化深度運營能力。截至報告期末,本集團海外收入佔總收入達45.0%,同比增長6.0%。受益於本集團的全球化佈局與生態協同能力,報告期內,各產業的全球化水平進一步提升。

報告期內,本集團旗下中國企業的全球化能力日益增強,體現在以下幾個方面:

一、全球化研發和業務開發能力:復星醫藥旗下復宏漢霖的創新藥漢斯狀獲得印度尼西亞食品藥品監督管理局(BPOM)批准用於治療廣泛期小細胞肺癌,成為首個在東南亞獲批上市的中國產抗PD-1單抗。截至報告期末,圍繞漢斯狀,復宏漢霖前瞻性地開展了其產品的國際商業化佈局,積極開拓海外市場,攜手合作夥伴,全面佈局美國、歐洲、東南亞、中東、北非、印度等逾70個國家和地區。通過合作與創新,復宏漢霖將加速在全球範圍內推動免疫治療的發展和應用,為患者提供更高效優質的治療選擇。

二、全球化運營能力:復星旅文旗下的Club Med 2023年全球營業額創新高,達人民幣151.2億元;報告期內,中國白日方舟南京仙林度假村、太倉度假村、日本Kiroro Grand度假村、法國La R o s i r e尊享系列套房開業,全球度假村進一步加強陣容。翌耀科技持續推進全球一體化運營,海外訂單大幅增加:2023年新訂單達到人民幣62.91億元,同比上漲62%。其中北美業務提升強勁:新訂單達到人民幣19.27億元,同比增長70%。

三、全球化投融資能力:海南礦業於2021年開始佈局新能源賽道上游的鋰鹽加工和鋰礦採選產業,2023年11月,海南礦業以合計美元1.18億元完成了認購Kodal Minerals PLC 14.72%股權的認購及增資其附屬公司Kodal Mining UKLimited 51%股權的全部手續,從而取得位於非洲馬里的Bougouni鋰礦控股權,標誌海南礦業在以鋰資源為主的新能源賽道的產業佈局正式落地。項目建成投產後,海南礦業將躋身國內少數具備自有優質礦山與高品質先進加工產線一體化優勢的鋰資源上游企業。

同時,本集團海外企業的全球化能力也實現了進一步提升:

一、全球化運營能力:儘管2023年整體宏觀經濟環境依然複雜,復星葡萄牙保險經營和財務表現仍充滿韌性:在葡萄牙維持領先的市場地位,市場佔有率為30%,復星葡萄牙保險的國際業務總保費保持了同比10.6%的增長,國際業務佔比提高至32.7%,這主要得益於拉丁美洲業務的增長。

二、全球化投融資能力:報告期內,復星醫藥旗下印度製藥公司Gland Pharma完成對法國製藥公司Cenexi的收購交易,戰略佈局歐洲市場合同研發生產組織業務(即Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO);

同時,復星還積極推動中國文化出海。2023年12月15日至2024年2月25日,國家級非物質文化遺產「豫園燈會」首次走出國門,從有400多年歷史的豫園,來到法國最古老而又充滿時代精神的巴黎風情園。此活動作為中法文化旅遊年開幕系列活動,為全球家庭獻上一份有濃郁東方文化風情的「中國新年禮物」。

多產業生態融通、兌現生態乘長。報告期內,本集團旗下附屬公司持續加大生態融通,實現生態價值創造總額2逾人民幣120 . 8億元(未去重),同比增長達到75%。主要的生態價值創造案例包括:

1)全球範圍創新品牌營銷活動

2024年初,本集團舉辦年度重磅生態活動「復星家庭季」,本集團海內外逾60個品牌聯合營銷,覆蓋健康、快樂、富足等板塊,在中國、法國、美國、葡萄牙、英國、日本和東南亞等十多個國家及地區舉辦上千場活動,發佈80餘款龍年主題相關產品,為全球家庭打造具有東方生活美學的新年場景和沉浸式體驗,為期72天的活動傳播聲量超20億,累計消費會員423萬。

2)復星醫藥國內營銷平台協同

本集團旗下復星醫藥基於國內營銷平台等銷售渠道資源,促進漢利康等產品的銷售協同。聯合復星醫藥旗下的復星健康及本集團旗下國內保險公司,為保險客戶提供健康管理服務,實現生態共贏。

3)「保險+」生態產業協同

復星保德信人壽持續深耕「保險+康養」生態,基於本集團康養業務推出:「星享壽」綜合養老解決方案,以保險產品助力養老資金的儲備增長,同時提供高品質養老服務。報告期內,復星保德信人壽累計達成養老社區單6,006件,同比增長271%,總保費同比增長245%。復星聯合健康保險累計達成養老社區單1,947單,同比增長208%,其總保費同比增長211%。

報告期內,本集團新增註冊會員數3達3,700萬,同時通過積極有效的精細化會員運營,本集團消費會員4增長迅速,全年消費會員達1,458萬,同比增長43%。會員銷售在C端銷售中所佔比例穩中有升,年度會員銷售貢獻佔比達54.3%,較去年同期增長1個百分點。

科技創新賦能產品力提升,驅動長期可持續發展。本集團始終重視科技與創新的力量,不斷通過自主研發、投資孵化、VC投資、機構合作、專利許可、創新產品引入等方式,打造多元立體的全球創新體系,佔領全球創新賽道制高點。報告期內,本集團共計投入約人民幣74億元5深化科技與創新能力。

報告期內,本集團健康板塊的科創成果頻出,多款新產品及新適應症陸續獲批上市。截至2023年底,旗艦企業復星醫藥的附屬公司復宏漢霖,自主研發的創新型抗PD-1單抗漢斯狀一線治療廣泛期小細胞肺癌的上市許可申請獲得歐洲藥品管理局受理;獲印度尼西亞食品藥品監督管理局(BPOM)批准用於治療廣泛期小細胞肺癌,是國產抗PD-1單抗首次在東南亞國家獲批上市;未來漢斯狀將持續深化在肺癌、消化道腫瘤等領域的差異化、多維度佈局。復星醫藥合營公司復星凱特旗下的國內首個CAR-T細胞治療藥品奕凱達正式獲得中國國家藥品監督管理局附條件批准上市二線適應症,用於治療一線免疫化療無效或一線免疫化療後12個月內復發的成人大B細胞淋巴瘤。目前奕凱達已經在湖北、安徽、廣東等多個省市醫院陸續開出該適應症首批處方,將為更多患者帶來治癒的希望。復星醫藥聯營公司直觀復星研發生產的國產達芬奇Xi手術系統成功通過中國國家藥品監督管理局審批,並正式上市。2023年12月,中山大學附屬腫瘤醫院甘肅醫院手術室內,首台國產達芬奇Xi手術機器人正式投入使用。

本集團快樂板塊的科創成果也頗具亮點。旗艦企業豫園股份旗下珠寶時尚集團,近年來推出的古韻金系列產品有30%以上採用3D列印、黃金加硬、黃金點鑽等創新工藝,並使得相關產品毛利潤同比提升10%;創新的技術令產品力亦得到大幅度提高,古韻金系列產品深受廣大年輕消費者青睞,報告期內年度銷售額超過人民幣80億元。豫園股份旗下文化飲食集團,深耕預製菜還原度量化分析技術,牽頭制定國內首個預製面行業團體標準,參與編寫兩項上海市預製菜團體標準;與江南大學共建聯合實驗室,專注高品質米麵製品,在速凍包點抗老化抗凍裂方面取得進展。

本集團富足板塊旗艦企業復星葡萄牙保險不斷加強企業數字化能力,推動保險業務快速發展。報告期內復星葡萄牙保險推出的MyFidelidade APP註冊用戶突破160萬人(超過葡萄牙總人口的15%),數字化理賠案件佔比全年60%。此外,復星葡萄牙保險的醫療報銷申請的數字化比率達到95%,客服對話機器人Trusty自動化率達到80%;遠程醫療服務問診次數接近200萬次,其中重病在線問診比例達到41%。

本集團智造板塊的萬盛股份聚焦高分子材料領域,以市場需求為導向優化產品結構,持續開發高性能單品;2023年塗料領域產品增長接近99%。

截至2023年末,本集團共計擁有授權發明專利1,241項,而這些專利將在本集團的全球佈局與持續創新能力的支援下,源源不斷地轉化為本集團的生產力。

打造FES體系,高效管理助力基業長青。FES是本集團為打造百年企業的核心競爭力,培養具有復星企業家精神的人才,在實踐中不斷演進的一套商業管理系統。FES能夠幫助企業建立持續改善的企業文化,即挑戰高期望值目標,在經營過程中主動暴露問題並加以解決。

2023年,復星FES體系持續深耕,快速提升企業運營能力,為企業創造更多價值。報告期內,FES體系持續在本集團各產業推廣,並在深度運用中取得了顯著的收益。通過FES工具的持續改善與突破,豫園股份旗下的舍得酒業柔性包裝線總體生產效率從44%提升到62%,單位人均小時產能從60.15提升至82,精益生產線平衡從25.2%提升至68.93%。

截至報告期末,本集團累計完成51個FES工具認證與落地推廣,累計培養認證1,116人次專家,通過已有專家認證機制拉動認證項目,進行價值創造。同時報告期內任命兩批共計79位FES負責人,覆蓋本集團60家核心企業,並配套相關FES能力搭建,使得FES體系建設能力進一步在企業層面滲透夯實。2023年共執行改善項目1,088項,其中結項576個,提煉FES最佳實踐案例263個,在本集團的企業中快速分享與複製,加速企業改善進程。

2024年,通過深耕FES體系,使企業能夠迅速應對全球市場的挑戰,得持續競爭優勢。同時通過對投融資、創業體系賦能,探索企業價值增量,FES體系將進一步賦能本集團

業務展望 - 截至2023年12月31日止年度

經過三十餘年發展,本集團已經形成了健康、快樂、富足、智造四大核心產業,並構築了深厚的全球化運營能力。自2020年開始,本集團在已有業務佈局上進一步聚焦家庭消費主賽道,逐步退出非戰略性非核心產業,不斷提高產業運營能力,加強科研投入,把握全球化發展的機遇。過去幾年,面對充滿挑戰的全球經濟及資本市場,本集團整體業務仍保持了上漲態勢,充分證明了本集團資產底盤的質量與韌性。管理層相信隨不斷聚焦主業,核心企業持續發展壯大,可持續盈利及分紅有望得到逐步提升。未來,本集團將迎來更高質量的發展。

資料來源: 復星國際 (00656) 全年業績公告

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